Добрый день! Являемся налоговыми агентами по аренде государственного имущества. Аренду за январь оплатитили 28 декабря. Сами не являемся плательщиками НДС, поэтому не достаточно понимаем механизм выставления счетов-фактур. Правильно ли мы понимаем, что эту счёт-фактуру мы должны выставить в течении 5 дней, то есть декабрём, включить её в книгу покупок опять же декабрём и не совсем понятно, эта счёт-фактура должна быть авансовой?